抓內(nèi)審促提升
發(fā)布日期:2022-03-25 作者:李定鍇 瀏覽次數(shù):2885
自2021年度起,市擔(dān)保集團(tuán)有序組織開展對內(nèi)設(shè)部室的審計(jì)工作,重點(diǎn)圍繞資金的管理與使用、收支的合規(guī)性與完整性、擔(dān)保業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)防控措施、客戶檔案資料、內(nèi)部控制體系建設(shè)與執(zhí)行、廉潔從業(yè)等方面進(jìn)行審計(jì),及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題,幫助被審計(jì)部室提升內(nèi)部管理水平,從而促進(jìn)集團(tuán)在財(cái)經(jīng)紀(jì)律、內(nèi)控健全、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防范與化解等方面整體管理水平的提升。
目前,集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作已完成對風(fēng)險(xiǎn)控制部、法律事務(wù)部的審計(jì),被審計(jì)部室已就審計(jì)報(bào)告中反映出的問題形成整改方案并積極開展整改工作。下一步,監(jiān)察審計(jì)部將加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督力度,認(rèn)真督促被審計(jì)部門嚴(yán)格按照整改方案切實(shí)整改落實(shí)到位,并牽頭制定2022年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。