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風險控制部召開內(nèi)審整改專題會議

發(fā)布日期:2021-08-25 作者:孫榮榮 瀏覽次數(shù):2544

為防范經(jīng)營風險,提升風險管控能力,近日,風險控制部根據(jù)集團內(nèi)部審計檢查出來的相關(guān)問題,召開內(nèi)審整改專題會議。

會上,大家暢所欲言,集思廣益,對內(nèi)審提出的各項問題和要點逐一梳理和探討,建言獻策,提出整改措施,思考如何提高自身能力與部門站位,進一步發(fā)揮風控管理職能的作用。大家一致認為,風險控制部是保障公司業(yè)務發(fā)展和穩(wěn)健運營鏈條中重要的一環(huán),承擔著公司安全防控的重要職責,定期整改和不斷完善非常必要。

通過此次會議,進一步明確了工作方向。今后工作中要邊實施、邊思考,同時還要與省內(nèi)多家國有擔保公司積極聯(lián)系,學習好的方法和經(jīng)驗,力求取長補短,不斷提升工作水平。